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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000928
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.198.504
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000026640
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.597.255
        
                                    IVA
                            
            ₲ 927.137
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 35.973
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 278.141
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 278.141
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFOTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80021897-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            432/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-23-227532
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.249.969.956
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.945.297.482
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.832.229.049
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            385054
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 56-21 ADQUISICION DE KITS DE PCR PARA DETECCION DE SARS-COV-2 (COVID-19)CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL Y  AREA INTERIOR DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        