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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000888
Monto de la Factura
₲ 11.352.604
Nro. de Orden de Pago
2000023706
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.797.602
IVA
₲ 601.029
Retención DNCP
₲ 41.716
Retención IVA
₲ 180.309
Retención Renta
₲ 322.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
472-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225658
Monto Contrato
₲ 165.121.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.664.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.661.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips