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Datos del Pago

Nro. de Factura
008-002-0000685
Monto de la Factura
₲ 6.410.200
Nro. de Orden de Pago
2000021610
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.089.525
IVA
₲ 366.885

Retención DNCP
₲ 23.448
Retención IVA
₲ 110.066
Retención Renta
₲ 181.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
472-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225658
Monto Contrato
₲ 165.121.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.974.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.712.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips