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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003006
Monto de la Factura
₲ 420.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023397
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.060.000
IVA
₲ 20.000.000

Retención DNCP
₲ 1.552.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 12.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
323-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228001
Monto Contrato
₲ 2.058.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.056.551.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.947.695.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips