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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002064
Monto de la Factura
₲ 122.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000012480
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.797.333
IVA
₲ 5.833.333

Retención DNCP
₲ 452.667
Retención IVA
₲ 1.750.000
Retención Renta
₲ 3.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189439
Monto Contrato
₲ 735.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.055.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips