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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009097
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 352.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000014967
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-02-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-02-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-02-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 331.558
        
                                    IVA
                            
            ₲ 32.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.242
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 9.600
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 9.600
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CATETERES Y AFINES S.A.
        
                                    RUC
                            
            80030030-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            305-19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-20-190221
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 898.988.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 294.626.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 277.496.714
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327810
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 33-18 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES Y OTROS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        