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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021428
Monto de la Factura
₲ 24.700.000
Nro. de Orden de Pago
1500000637
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.550.157
IVA
₲ 1.176.191

Retención DNCP
₲ 91.272
Retención IVA
₲ 352.857
Retención Renta
₲ 705.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189451
Monto Contrato
₲ 524.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.515.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips