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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005463
Monto de la Factura
₲ 18.375.000
Nro. de Orden de Pago
2000012017
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.519.600
IVA
₲ 875.000

Retención DNCP
₲ 67.900
Retención IVA
₲ 262.500
Retención Renta
₲ 525.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
019/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189446
Monto Contrato
₲ 5.182.808.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.458.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.159.969.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips