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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006591
Monto de la Factura
₲ 4.800.830
Nro. de Orden de Pago
2000015219
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.577.340
IVA
₲ 228.611

Retención DNCP
₲ 17.740
Retención IVA
₲ 68.583
Retención Renta
₲ 137.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
019/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189446
Monto Contrato
₲ 5.182.808.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.458.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.159.969.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips