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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032674
Monto de la Factura
₲ 55.501.200
Nro. de Orden de Pago
2000015076
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.917.487
IVA
₲ 2.642.914

Retención DNCP
₲ 205.090
Retención IVA
₲ 792.874
Retención Renta
₲ 1.585.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189450
Monto Contrato
₲ 269.797.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.797.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.237.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips