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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            015-003-0001274
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 545.013.788
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000020457
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-06-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 527.428.009
        
                                    IVA
                            
            ₲ 25.953.038
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.013.956
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 15.571.823
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SCAVONE HERMANOS SA
        
                                    RUC
                            
            80001916-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            548/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-20-194658
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.317.160.248
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 25.285.402.065
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.319.237.831
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362168
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        