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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002043
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.388.888
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000011872
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-02-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-02-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-02-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.192.086
        
                                    IVA
                            
            ₲ 308.081
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.954
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 92.424
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 92.424
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MEGA - SERVICE SRL
        
                                    RUC
                            
            80017477-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            096/20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-20-191484
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 833.380.351
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 833.380.351
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 796.193.994
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            363031
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 36-19 ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        