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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001856
Monto de la Factura
₲ 7.862.402
Nro. de Orden de Pago
2000014982
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.405.811
IVA
₲ 714.764

Retención DNCP
₲ 27.733
Retención IVA
₲ 214.429
Retención Renta
₲ 214.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
130/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189660
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.999.999.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.709.057

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips