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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002651
Monto de la Factura
₲ 863.293.550
Nro. de Orden de Pago
2000013124
Fecha de Orden de Pago
13-07-2021
Fecha Emisión Cheque
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.159.738
IVA
₲ 78.481.232

Retención DNCP
₲ 3.045.072
Retención IVA
₲ 23.544.370
Retención Renta
₲ 23.544.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
131/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189662
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.977.138.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.049.267.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips