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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002725
Monto de la Factura
₲ 43.981.400
Nro. de Orden de Pago
2000014157
Fecha de Orden de Pago
09-11-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.427.280
IVA
₲ 3.998.309

Retención DNCP
₲ 155.134
Retención IVA
₲ 1.199.493
Retención Renta
₲ 1.199.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
131/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189662
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.977.138.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.049.267.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips