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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002640
Monto de la Factura
₲ 97.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000012504
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.366.945
IVA
₲ 8.818.182

Retención DNCP
₲ 342.145
Retención IVA
₲ 2.645.455
Retención Renta
₲ 2.645.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
131/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189662
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.977.138.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.049.267.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips