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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000002
Monto de la Factura
₲ 78.198.000
Nro. de Orden de Pago
2000017794
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.557.697
IVA
₲ 3.723.714

Retención DNCP
₲ 288.960
Retención IVA
₲ 1.117.114
Retención Renta
₲ 2.234.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
REXIM S.R.L.
RUC
80022684-4
Número de Contrato
553/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189608
Monto Contrato
₲ 1.563.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.563.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.476.688.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips