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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001432
Monto de la Factura
₲ 176.828.265
Nro. de Orden de Pago
2000016454
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.559.365
IVA
₲ 16.075.297

Retención DNCP
₲ 623.722
Retención IVA
₲ 4.822.589
Retención Renta
₲ 4.822.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
134/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189792
Monto Contrato
₲ 9.630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.342.975.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.800.403.523

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips