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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001387
Monto de la Factura
₲ 497.927.355
Nro. de Orden de Pago
2000015927
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.011.355
IVA
₲ 45.266.123
Retención DNCP
₲ 1.756.326
Retención IVA
₲ 13.579.837
Retención Renta
₲ 13.579.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
134/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189792
Monto Contrato
₲ 9.630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.342.975.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.800.403.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips