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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            011-001-0000031
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 68.737.850
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000012265
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-03-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-03-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-03-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 64.746.055
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.248.896
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 242.457
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.874.669
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.874.669
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LAKMI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80054786-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            109/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-20-190388
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.998.513.440
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.973.149.685
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.800.490.774
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373343
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 144-19 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        