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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004990
Monto de la Factura
₲ 286.649.220
Nro. de Orden de Pago
1500000346
Fecha de Orden de Pago
18-05-2020
Fecha Emisión Cheque
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.002.718
IVA
₲ 26.059.020

Retención DNCP
₲ 1.011.090
Retención IVA
₲ 7.817.706
Retención Renta
₲ 7.817.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
350/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-187458
Monto Contrato
₲ 6.190.171.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.389.930.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.193.265.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 59-19 ADQUISICION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips