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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007141
Monto de la Factura
₲ 42.813.100
Nro. de Orden de Pago
2000014999
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.326.827
IVA
₲ 3.892.100

Retención DNCP
₲ 151.013
Retención IVA
₲ 1.167.630
Retención Renta
₲ 1.167.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
350/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-187458
Monto Contrato
₲ 6.190.171.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.389.930.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.193.265.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 59-19 ADQUISICION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips