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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007690
Monto de la Factura
₲ 14.768.600
Nro. de Orden de Pago
1500000647
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.910.947
IVA
₲ 1.342.600

Retención DNCP
₲ 52.093
Retención IVA
₲ 402.780
Retención Renta
₲ 402.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
350/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-187458
Monto Contrato
₲ 6.190.171.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.389.930.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.193.265.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 59-19 ADQUISICION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips