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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 358.828.141
Nro. de Orden de Pago
2000012619
Fecha de Orden de Pago
21-05-2021
Fecha Emisión Cheque
21-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.990.012
IVA
₲ 32.620.740

Retención DNCP
₲ 1.265.685
Retención IVA
₲ 9.786.222
Retención Renta
₲ 9.786.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
W.A CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80063857-3
Número de Contrato
129/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189661
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.070.854.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips