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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002043
Monto de la Factura
₲ 203.678.000
Nro. de Orden de Pago
2000015025
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.849.862
IVA
₲ 18.516.182
Retención DNCP
₲ 718.428
Retención IVA
₲ 5.554.855
Retención Renta
₲ 5.554.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
112/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190385
Monto Contrato
₲ 2.806.247.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.804.932.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.642.042.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373343
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-19 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips