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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002065
Monto de la Factura
₲ 40.156.200
Nro. de Orden de Pago
2000014978
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.824.220
IVA
₲ 3.650.564

Retención DNCP
₲ 141.642
Retención IVA
₲ 1.095.169
Retención Renta
₲ 1.095.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
208-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-188196
Monto Contrato
₲ 3.028.561.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.468.331.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.212.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327805
Nombre de la Licitación
LPN 109-17 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGIA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips