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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0064618
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 371.636.520
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000014945
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-02-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-02-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-02-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 350.054.575
        
                                    IVA
                            
            ₲ 33.785.138
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.310.863
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 10.135.541
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 10.135.541
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VITAL SA
        
                                    RUC
                            
            80045486-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            076/20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-20-188061
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 32.946.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 32.957.639.911
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 31.043.949.461
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373399
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             LPN SBE 146-19 CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE ACCION PROLONGADA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        