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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 11.421.000
Nro. de Orden de Pago
2000016452
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.757.751
IVA
₲ 1.038.273

Retención DNCP
₲ 40.285
Retención IVA
₲ 311.482
Retención Renta
₲ 311.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
110/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190386
Monto Contrato
₲ 3.558.938.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.380.802.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.184.469.887

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373343
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-19 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips