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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 21.492.000
Nro. de Orden de Pago
2000015965
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.243.902
IVA
₲ 1.953.818
Retención DNCP
₲ 75.808
Retención IVA
₲ 586.145
Retención Renta
₲ 586.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
110/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190386
Monto Contrato
₲ 3.558.938.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.380.802.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.184.469.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373343
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-19 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips