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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001212
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. de Orden de Pago
2000012757
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.664.448
IVA
₲ 377.143

Retención DNCP
₲ 29.266
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 226.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
488/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189966
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.430.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips