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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 138.698.769
Nro. de Orden de Pago
2000015336
Fecha de Orden de Pago
22-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.644.153
IVA
₲ 12.608.979

Retención DNCP
₲ 489.228
Retención IVA
₲ 3.782.694
Retención Renta
₲ 3.782.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio TOCSA-AGB
RUC
80111415-2
Número de Contrato
133/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189816
Monto Contrato
₲ 35.370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.307.663.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.260.214.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips