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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 11.896.500
Nro. de Orden de Pago
2000013109
Fecha de Orden de Pago
07-07-2021
Fecha Emisión Cheque
07-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.205.638
IVA
₲ 1.081.500

Retención DNCP
₲ 41.962
Retención IVA
₲ 324.450
Retención Renta
₲ 324.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio TOCSA-AGB
RUC
80111415-2
Número de Contrato
133/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189816
Monto Contrato
₲ 35.370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.307.663.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.260.214.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips