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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-044-0001387
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 169.985.530
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000651
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-06-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-06-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-06-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 162.072.299
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.094.549
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 628.137
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.428.365
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.856.729
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LABORATORIOS ALMOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80029411-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            022/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-20-189444
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.970.468.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.049.271.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.849.748.176
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362168
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        