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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-044-0000243
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 175.448.260
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000726
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-10-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 167.280.726
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.354.679
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 648.323
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.506.404
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.012.807
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LABORATORIOS ALMOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80029411-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            022/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-20-189444
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.970.468.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.049.271.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.849.748.176
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362168
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        