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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0298544
Monto de la Factura
₲ 9.887.500
Nro. de Orden de Pago
2000022411
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.263.868
IVA
₲ 898.864

Retención DNCP
₲ 34.876
Retención IVA
₲ 269.659
Retención Renta
₲ 269.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 49.438

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
012/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189447
Monto Contrato
₲ 339.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.528.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips