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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-044-0000755
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000014852
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.743.086
IVA
₲ 1.285.714

Retención DNCP
₲ 99.771
Retención IVA
₲ 385.714
Retención Renta
₲ 771.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
010/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189527
Monto Contrato
₲ 2.778.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.538.236.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.433.825.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips