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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-044-0000170
Monto de la Factura
₲ 14.025.000
Nro. de Orden de Pago
1500000726
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.372.103
IVA
₲ 667.857

Retención DNCP
₲ 51.826
Retención IVA
₲ 200.357
Retención Renta
₲ 400.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
010/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189527
Monto Contrato
₲ 2.778.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.538.236.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.433.825.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips