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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010678
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. de Orden de Pago
1500000711
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.802.425
IVA
₲ 1.718.182

Retención DNCP
₲ 66.665
Retención IVA
₲ 515.455
Retención Renta
₲ 515.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
337/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163770
Monto Contrato
₲ 307.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.253.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327831
Nombre de la Licitación
LPN SBE 57-18 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips