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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 341.641.284
Nro. de Orden de Pago
2000003847
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.801.242
IVA
₲ 31.058.299
Retención DNCP
₲ 1.205.062
Retención IVA
₲ 9.317.490
Retención Renta
₲ 9.317.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
357/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153281
Monto Contrato
₲ 12.052.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.052.499.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.425.684.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310367
Nombre de la Licitación
LPN 61-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips