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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011299
Monto de la Factura
₲ 418.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000003811
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.541.104
IVA
₲ 19.904.762

Retención DNCP
₲ 1.544.610
Retención IVA
₲ 5.971.429
Retención Renta
₲ 11.942.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
047/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155616
Monto Contrato
₲ 4.965.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.937.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.722.471.894

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips