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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000118
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.095.680
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000003531
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-12-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-12-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.672.254
        
                                    IVA
                            
            ₲ 433.128
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 33.611
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 129.938
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 259.877
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA) 
        
                                    RUC
                            
            80019573-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            081/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-18-155610
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 56.179.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 56.179.200
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 53.680.652
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327796
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        