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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0009039
Monto de la Factura
₲ 235.882.532
Nro. de Orden de Pago
2000007810
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.184.190
IVA
₲ 21.443.867

Retención DNCP
₲ 832.022
Retención IVA
₲ 6.433.160
Retención Renta
₲ 6.433.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
346/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164561
Monto Contrato
₲ 7.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.596.058.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.154.934.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350361
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips