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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 164.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000001957
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.565.160
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 644.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.290.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
046/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155609
Monto Contrato
₲ 3.058.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.922.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.806.171.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips