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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000124
Monto de la Factura
₲ 7.659.000
Nro. de Orden de Pago
2000008973
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.302.455
IVA
₲ 364.714

Retención DNCP
₲ 28.302
Retención IVA
₲ 109.414
Retención Renta
₲ 218.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
046/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155609
Monto Contrato
₲ 3.058.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.922.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.806.171.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips