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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 182.720.000
Nro. de Orden de Pago
2000001486
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.947.178
IVA
₲ 8.700.952

Retención DNCP
₲ 682.155
Retención IVA
₲ 2.610.286
Retención Renta
₲ 3.480.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
046/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155609
Monto Contrato
₲ 3.058.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.922.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.806.171.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips