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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001583
Monto de la Factura
₲ 176.478.750
Nro. de Orden de Pago
2000001717
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.054.738
IVA
₲ 8.403.750

Retención DNCP
₲ 658.854
Retención IVA
₲ 2.521.125
Retención Renta
₲ 3.361.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.882.533

Datos del Contrato

Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
042/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155596
Monto Contrato
₲ 3.138.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.048.671.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.902.741.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips