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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0061690
Monto de la Factura
₲ 774.720.450
Nro. de Orden de Pago
2000006348
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.722.803
IVA
₲ 36.891.450
Retención DNCP
₲ 2.862.777
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 22.134.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
028/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155629
Monto Contrato
₲ 31.062.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.983.500.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.580.243.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips