- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0074073
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000015249
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-03-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-03-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-03-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.426.496
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.754.546
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 68.076
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 526.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 526.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 752.700
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            348/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-18-153607
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.664.397.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 959.480.755
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 888.947.361
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327691
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 43-17 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN º 69/15 Y OTROS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HC
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        