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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 366.818.000
Nro. de Orden de Pago
2000003209
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.515.879
IVA
₲ 33.347.091

Retención DNCP
₲ 1.293.867
Retención IVA
₲ 10.004.127
Retención Renta
₲ 10.004.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
369/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153152
Monto Contrato
₲ 2.645.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.469.981.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.338.713.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327136
Nombre de la Licitación
LPN SBE 90-17 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA, DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips