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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000656
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.268.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000000335
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-05-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-05-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.961.229
        
                                    IVA
                            
            ₲ 569.864
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.339
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 170.959
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 113.973
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JAVIER RECALDE ENCINA 
        
                                    RUC
                            
            3723322-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            369/17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-18-153152
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.645.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.469.981.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.338.713.989
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327136
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 90-17 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA, DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        